省财政厅开展省级行政事业单位
内部控制建设和执行情况检查
为推进我省省级行政事业单位内部控制建设,加强对财政财务风险和经济活动风险的防范管控,省财政厅组织开展了省级行政事业单位内部控制建设和执行情况专项检查。
此次检查是省财政厅首次以财政检查方式,对省级行政事业单位开展内控监督。检查共选取江苏省机关事务管理局、江苏省统计局等6家行政事业单位,在摸清单位内部控制总体情况的基础上,重点关注单位内部控制是否权责明确,有无覆盖单位经济业务的全范围、贯穿内部权力运行的全过程,有无建立并实施“三重一大”制度,是否结合自身业务性质对涉及内部权力集中的财政资金分配、预算收支管理、政府采购、国有资产监管、建设项目及合同管理等重点领域、关键环节、重要岗位加强内部控制并有效执行等。
对检查发现的问题,省财政厅将下达财政检查整改通知,责令单位限期整改,并针对性提出相关建议,以查促建,引导省级行政事业单位进一步加强内部控制建设,扎牢防控财政财务风险的“制度笼子”,确保资金和干部“两个安全”。