为推进财政资金管理内部控制建设,加强对财政业务风险的防范和管控,切实保障资金安全,泰兴市财政局近期开展市乡两级财政资金安全管理内控建设和执行情况核查工作。
一是自查梳理,查漏补缺。市乡两级财政按照要求全面自查,自查范围覆盖财政资金内控建设、账户管理、资金存放、资金收付、会计核算等多个方面。通过自查及时发现财政资金管理业务的风险隐患,进一步完善内控管理,提升财政内部控制水平。
二是协同联动,现场核查。市财政局抽调业务骨干组成联合核查组开展现场核查,各检查组横向联动,密切配合,形成分工明确、协调有序、监督有效的监管队伍,共计核查乡镇(街道)、园区19家,将核查过程中反映的问题进行统一讨论定性,汇总情况形成核查报告。
三是以查促改,长效监管。对核查中发现的问题进行持续跟踪和监督,确保整改措施落实到位。探索建立财政资金管理和内部控制的长效机制,通过开展“内控微讲堂”、开设“骨干优课堂”等生动有趣的方式,提高财政人员业务能力和内控意识。同时加强日常监管,将内控制度嵌入资金业务活动全流程,让内控制度真正成为防止出错的“规”和“矩”,发现问题的“显微镜”和“放大镜”,整改问题的“鞭”和“尺”。